Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020220122
Popis plnenia: Material do autobusov
Dátum vyhotovenia: 21.03.2022
Celková hodnota: 90,67 €
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Poznámka: Neuvedené.