Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020250763
Popis plnenia: Prenájom spotrebného materiálu
Dátum vyhotovenia: 02.11.2025
Celková hodnota: 79,70 €
Dátum zverejnenia: 02.11.2025
Poznámka: Neuvedené.